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NOTA DE EMPENHO 2021NE000024

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 3.990,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

23/08/2021

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0146622/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

EMPENHO DESPESA TICKETLOG 11º BMM - MANUTENÇÃO DE FROTA - MÊS DE JULHO/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000024 23/08/2021 3.990,00 3.990,00 3.801,27
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA TICKETLOG 11º BMM - MANUTENÇÃO DE FROTA - MÊS DE JULHO/2021
2021NE000024 23/08/2021 3.990,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DESPESA TICKETLOG 11º BMM - MANUTENÇÃO DE FROTA - MÊS DE JULHO/2021
2021NL000049 23/08/2021 0,00 3.990,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB050861 25/08/2021 0,00 0,00 3.801,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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