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NOTA DE EMPENHO 2021NE000008

Favorecido

A H C SILVA EIRELI
R$ 93.165,94
 

CPF/CNPJ:

42658215000144

Emissão:

16/11/2021

Plano Interno:

011855

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Materiais de Consumo

Processo:

0143632/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

PAÇO DO LUMIAR

Municipio:

MA65130000

Estado:

PJ

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA - PARA O COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III - DURANTE O ANO DE 2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000008 16/11/2021 93.165,94 93.165,94 70.717,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA - PARA O COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III - DURANTE O ANO DE 2021.
2021NE000008 16/11/2021 93.165,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA - PARA O COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III - DURANTE O ANO DE 2021.
2021NL000039 29/11/2021 0,00 70.717,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA - PARA O COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III - DURANTE O ANO DE 2021.
2021NL000043 23/12/2021 0,00 22.447,96 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB085657 20/12/2021 0,00 0,00 70.717,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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