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NOTA DE EMPENHO 2021NE000023

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 22.903,13
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

20/09/2021

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0181242/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho de despesa com abastecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por estimativo, durante o mês de setembro/2021, contrato 017/2020-PMMA, conforme o processo 0181242/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000023 20/09/2021 22.903,13 22.903,13 22.903,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa com abastecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por estimativo, durante o mês de setembro/2021, contrato 017/2020-PMMA, conforme o processo 0181242/2021.
2021NE000023 20/09/2021 25.087,08 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do saldo da despesa empenhada com abastecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por estimativo, durante o mês de setembro/2021, conforme o processo 0181242/2021.
2021NE000029 01/10/2021 -2.183,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de despesa com abastecimento de combustível e manutenção dos veículos do 15º BPM, por estimativo, durante o mês de setembro/2021, contrato 017
2021NL000054 04/10/2021 0,00 22.903,13 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB066209 20/10/2021 0,00 0,00 22.903,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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