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NOTA DE EMPENHO 2021NE000017

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

13/07/2021

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM, REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTÃO FUEL CONTROL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000017 13/07/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM, REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTÃO FUEL CONTROL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
2021NE000017 13/07/2021 4.980,90 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM, REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTÃO FUEL CONTROL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
2021NE000018 13/07/2021 -4.980,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM, REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTÃO FUEL CONTROL, REFERENTE AO MÊS DE J
2021NL000036 13/07/2021 0,00 4.980,90 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NATUREZA DE DESPESA E SUB AÇÃO INCORRETOS NA INCLUSÃO DOS DADOS NA ETAPA DE EMPENHO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NAS INFORMAÇÕES.
2021NL000037 13/07/2021 0,00 -4.980,90 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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