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NOTA DE EMPENHO 2021NE000026

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 12.190,91
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

27/08/2021

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

27/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000026 27/08/2021 12.190,91 12.190,91 12.190,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021
2021NE000026 27/08/2021 15.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DA DESPESA COM COMBUSTIVEL EMPENHADA POR ESTIMATIVO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.
2021NE000028 09/09/2021 -2.809,09 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021
2021NL000070 01/09/2021 0,00 12.190,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021
2021NL000065 02/09/2021 0,00 12.792,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021
2021NL000068 02/09/2021 0,00 12.190,91 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRIGIR VALOR DA DESPESA CERTIFICADA
2021NL000069 02/09/2021 0,00 -12.190,91 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: HAJA VISTO VALOR DA DESPESA TER SIDO COLOCADO ERRADO.
2021NL000067 02/09/2021 0,00 -12.792,14 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB057708 04/10/2021 0,00 0,00 12.190,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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