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NOTA DE EMPENHO 2021NE000017

Favorecido

FEITO A MÃO HOTEL E RESTAURANTE
R$ 18.107,60
 

CPF/CNPJ:

02683005000191

Emissão:

11/08/2021

Plano Interno:

011767

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

150954/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA CONSUMIDOS DO DIA 01 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000017 11/08/2021 18.107,60 18.107,60 18.107,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA CONSUMIDOS DO DIA 01 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2021.
2021NE000017 11/08/2021 18.107,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA CONSUMIDOS DO DIA 01 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2021.
2021NL000040 13/08/2021 0,00 18.107,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB049553 19/08/2021 0,00 0,00 18.107,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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