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NOTA DE EMPENHO 2021NE000012

Favorecido

SUPERMERCADO POVÃO EIRELI
R$ 4.420,09
 

CPF/CNPJ:

06198002000113

Emissão:

20/05/2021

Plano Interno:

011886

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

0091135/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

CODÓ

Municipio:

MA65400000

Estado:

PJ

Descrição

PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM FAVOR DA EMPRESA SUPERMERCADO POVÃO EIRELI-ME, REF. AO MÊS DE MAIO 2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000012 20/05/2021 4.420,09 4.420,09 4.420,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM FAVOR DA EMPRESA SUPERMERCADO POVÃO EIRELI-ME, REF. AO MÊS DE MAIO 2021
2021NE000012 20/05/2021 4.485,22 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 0012/2021, REFENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS EM FAVOR DA EMPRESA SUPERMERCADO POVÃO EIRELI-ME.
2021NE000023 26/07/2021 -65,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM FAVOR DA EMPRESA SUPERMERCADO POV
2021NL000041 07/06/2021 0,00 4.420,09 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB032620 18/06/2021 0,00 0,00 4.420,09

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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