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NOTA DE EMPENHO 2021NE000001

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 22.459,48
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

25/01/2021

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

11106/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

empenho da despesa referente a aquisição de combustível, óleo lubrificante, peças e serviços de manutenção das viaturas do 4 BPM, no período de janeiro de 2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000001 25/01/2021 22.459,48 22.459,48 22.459,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da despesa referente a aquisição de combustível, óleo lubrificante, peças e serviços de manutenção das viaturas do 4 BPM, no período de janeiro de 2021.
2021NE000001 25/01/2021 25.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do empenho, nota fiscal menor do que o valor emepnhadoe
2021NE000002 03/02/2021 -2.540,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa referente a aquisição de combustível, óleo lubrificante, peças e serviços de manutenção das viaturas do 4 BPM, no período de janeir
2021NL000002 03/02/2021 0,00 12.410,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa referente a aquisição de combustível, óleo lubrificante, peças e serviços de manutenção das viaturas do 4 BPM, no período de janeir
2021NL000001 03/02/2021 0,00 10.048,70 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB007054 08/03/2021 0,00 0,00 22.459,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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