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NOTA DE EMPENHO 2021NE000039

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 5.554,75
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

17/09/2021

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

179050/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DO 11º BPM (VIATURAS E MOTOCICLETAS), DE SETEMBRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000039 17/09/2021 5.554,75 5.554,75 5.554,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DO 11º BPM (VIATURAS E MOTOCICLETAS), DE SETEMBRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
2021NE000039 17/09/2021 6.725,60 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO DA NE 039 DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DO 11º BPM (VIATURAS E MOTOCICLETAS), DE SETEMBRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
2021NE000045 21/10/2021 -1.170,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DO 11º BPM (VIATURAS E MOTOCICLETAS), DE SETEMBRO 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/20
2021NL000061 01/10/2021 0,00 5.554,75 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB066141 20/10/2021 0,00 0,00 5.554,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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