Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000042

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 4.226,04
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

19/08/2021

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

157388/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de AGOSTO/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000042 19/08/2021 4.226,04 4.226,04 4.226,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de AGOSTO/2021
2021NE000042 19/08/2021 5.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DEVIDO AS DESPESAS SEREM INFERIOR AO 2021ne00043.
2021NE000049 09/09/2021 -40,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DEVIDO AS DESPESAS SEREM INFERIOR AO 2021ne00042.
2021NE000046 09/09/2021 -1.233,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º
2021NL000060 02/09/2021 0,00 4.226,04 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB056846 17/09/2021 0,00 0,00 4.226,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,