CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/08/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
157388/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de AGOSTO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000042 | 19/08/2021 | 4.226,04 | 4.226,04 | 4.226,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de AGOSTO/2021
|
2021NE000042 | 19/08/2021 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DEVIDO AS DESPESAS SEREM INFERIOR AO 2021ne00043.
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2021NE000049 | 09/09/2021 | -40,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DEVIDO AS DESPESAS SEREM INFERIOR AO 2021ne00042.
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2021NE000046 | 09/09/2021 | -1.233,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º
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2021NL000060 | 02/09/2021 | 0,00 | 4.226,04 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056846 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.226,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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