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NOTA DE EMPENHO 2021NE000005

Favorecido

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

74134461000193

Emissão:

28/01/2021

Plano Interno:

015052

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar

Processo:

13600/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000005 28/01/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
2021NE000005 28/01/2021 544.004,72 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
2021NE000014 28/01/2021 560,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
2021NE000033 28/01/2021 -560,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
2021NE000023 28/01/2021 -544.004,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
2021NL000005 01/02/2021 0,00 544.004,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
2021NL000012 01/02/2021 0,00 560,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para regularização.
2021NL000074 01/02/2021 0,00 -560,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para regularização.
2021NL000067 01/02/2021 0,00 -544.004,72 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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