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NOTA DE EMPENHO 2021NE000574

Favorecido

PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES EIRELI
R$ 17.893,75
 

CPF/CNPJ:

34749376000115

Emissão:

26/05/2021

Plano Interno:

011749

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Material de Expediente

Processo:

94972/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Municipio:

MA64110000

Estado:

PJ

Descrição

Pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para o CBMMA, papel A4, conforme contrato nº 10/2021/CSL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000574 26/05/2021 17.893,75 17.893,75 17.893,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para o CBMMA, papel A4, conforme contrato nº 10/2021/CSL/CBMMA.
2021NE000574 26/05/2021 17.893,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para o CBMMA, papel A4, conforme contrato nº 10/2021/CSL/CBMMA.
2021NL002027 27/05/2021 0,00 17.893,75 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB026757 27/05/2021 0,00 0,00 17.893,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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