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NOTA DE EMPENHO 2021NE001729

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 38.878,71
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

10/11/2021

Plano Interno:

016402

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

192251/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E JUROS GUIA PREVIDENCIA SOCIAL/GPS DO SERVIÇO DOS BOMBEIROS CIVIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001729 10/11/2021 38.878,71 38.878,71 38.878,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E JUROS GUIA PREVIDENCIA SOCIAL/GPS DO SERVIÇO DOS BOMBEIROS CIVIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
2021NE001729 10/11/2021 38.878,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS E JUROS GUIA PREVIDENCIA SOCIAL/GPS DO SERVIÇO DOS BOMBEIROS CIVIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
2021NL005556 10/11/2021 0,00 38.878,71 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB078347 26/11/2021 0,00 0,00 38.878,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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