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NOTA DE EMPENHO 2021NE000139

Favorecido

JFM OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
R$ 7.743,30
 

CPF/CNPJ:

17002370000160

Emissão:

02/03/2021

Plano Interno:

011741

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

28254/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para a 15ª CIBM/CBMMA referente ao mês de fevereiro de 2021. Conforme contrato nº 01/2020/CSL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000139 02/03/2021 7.743,30 7.743,30 7.743,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para a 15ª CIBM/CBMMA referente ao mês de fevereiro de 2021. Conforme contrato nº 01/2020/CSL/CBMMA.
2021NE000139 02/03/2021 7.743,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para a 15ª CIBM/CBMMA referente ao mês de fevereiro de 2021. Conforme contrato nº 01/202
2021NL000337 03/03/2021 0,00 7.743,30 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB006769 04/03/2021 0,00 0,00 7.743,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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