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NOTA DE EMPENHO 2021NE001999

Favorecido

R S CUTRIM
R$ 126.279,50
 

CPF/CNPJ:

10222975000118

Emissão:

17/11/2021

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Manutenção de Veículos

Processo:

229431/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

Pagamento de despesa de exercícios anteriores referente a serviços de manutenção de viaturas do CBMMA, conforme Processo nº 229431/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001999 17/11/2021 126.279,50 126.279,50 126.279,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa de exercícios anteriores referente a serviços de manutenção de viaturas do CBMMA, conforme Processo nº 229431/2017.
2021NE001999 17/11/2021 126.279,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa de exercícios anteriores referente a serviços de manutenção de viaturas do CBMMA, conforme Processo nº 229431/2017.
2021NL006174 30/11/2021 0,00 126.279,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB079112 30/11/2021 0,00 0,00 126.279,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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