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NOTA DE EMPENHO 2021NE001452

Favorecido

P H B SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
R$ 47.964,80
 

CPF/CNPJ:

04096016000109

Emissão:

22/09/2021

Plano Interno:

011749

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst

Processo:

184299/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2021/CSL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001452 22/09/2021 47.964,80 47.964,80 47.964,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2021/CSL/CBMMA.
2021NE001452 22/09/2021 47.964,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2021/CSL/CBMMA.
2021NL005236 25/10/2021 0,00 47.964,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB067834 26/10/2021 0,00 0,00 47.964,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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