CPF/CNPJ:
04096016000109
Emissão:
22/09/2021
Plano Interno:
011749
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
184299/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001452 | 22/09/2021 | 47.964,80 | 47.964,80 | 47.964,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2021/CSL/CBMMA.
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2021NE001452 | 22/09/2021 | 47.964,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2021/CSL/CBMMA.
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2021NL005236 | 25/10/2021 | 0,00 | 47.964,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067834 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 47.964,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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