CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/02/2021
Plano Interno:
011787
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
28111/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA, manutenção(peças e serviços) referente ao mês de dezembro de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000067 | 19/02/2021 | 119.459,29 | 119.459,29 | 119.459,29 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA, manutenção(peças e serviços) referente ao mês de dezembro de 2020.
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2021NE000067 | 19/02/2021 | 119.459,29 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA, manutenção(peças e serviços) referente ao mês de dezembro de 2020.
|
2021NL000134 | 19/02/2021 | 0,00 | 119.459,29 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003826 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 113.808,81 |
PAGAMENTO
|
2021PP003891 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.650,48 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP003884 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.650,48 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006528 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -5.650,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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