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NOTA DE EMPENHO 2021NE002019

Favorecido

E. D. PINHEIRO PEREIRA-COMERCIO E IMPORTACAO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00466010000117

Emissão:

19/11/2021

Plano Interno:

011707

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Material Permanente não Especificado

Processo:

28079/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - CBMMA

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de despesa com aquisição de aparelhos de ar condicionados de de 18.000 btu,s, 22.000 btus e 24.000 btu¿s. Conforme contrato nº 03/2021/csl/cbmma.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002019 19/11/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de aparelhos de ar condicionados de de 18.000 btu,s, 22.000 btus e 24.000 btu¿s. Conforme contrato nº 03/2021/csl/cbmma.
2021NE002019 19/11/2021 74.803,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de aparelhos de ar condicionados de de 18.000 btu,s, 22.000 btus e 24.000 btu¿s. Conforme contrato nº 03/2021/csl/cbmma.
2021NE002086 30/11/2021 -74.803,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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