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NOTA DE EMPENHO 2021NE001557

Favorecido

JOAO JOSE SOUSA DE OLIVEIRA
R$ 3.716,18
 

CPF/CNPJ:

00083108556720

Emissão:

06/10/2021

Plano Interno:

015510

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Abono Permanência

Processo:

130988/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM DIFERENÇA ABONO PERMANENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 130988/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001557 06/10/2021 3.716,18 3.716,18 3.716,18
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIFERENÇA ABONO PERMANENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 130988/2019
2021NE001557 06/10/2021 3.716,18 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIFERENÇA ABONO PERMANENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 130988/2019
2021NL005144 06/10/2021 0,00 3.716,18 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB081240 06/12/2021 0,00 0,00 3.513,55
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL006362 06/12/2021 0,00 0,00 202,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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