Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE001140

Favorecido

MARCIO ROBERT FEITOSA DE ARAUJO
R$ 3.473,00
 

CPF/CNPJ:

00050872001334

Emissão:

10/08/2021

Plano Interno:

016064

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

150148/2021

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIRTEORIA DE APOIO LOGISTICO DAL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001140 10/08/2021 3.473,00 3.473,00 3.473,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIRTEORIA DE APOIO LOGISTICO DAL/CBMMA.
2021NE001140 10/08/2021 4.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 231_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002115, 190111-00001 2021NL006630
2021NE002115 31/12/2021 -527,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIRTEORIA DE APOIO LOGISTICO DAL/CBMMA.
2021NL004071 10/08/2021 0,00 4.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 231_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002115, 190111-00001 2021NL006630
2021NE002115 31/12/2021 0,00 -527,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB046581 10/08/2021 0,00 0,00 4.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 231_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002115, 190111-00001 2021NL006630
2021NE002115 31/12/2021 0,00 0,00 -527,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,