CPF/CNPJ:
00050872001334
Emissão:
10/08/2021
Plano Interno:
016064
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
150148/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIRTEORIA DE APOIO LOGISTICO DAL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001140 | 10/08/2021 | 3.473,00 | 3.473,00 | 3.473,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIRTEORIA DE APOIO LOGISTICO DAL/CBMMA.
|
2021NE001140 | 10/08/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 231_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002115, 190111-00001 2021NL006630
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2021NE002115 | 31/12/2021 | -527,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIRTEORIA DE APOIO LOGISTICO DAL/CBMMA.
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2021NL004071 | 10/08/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 231_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002115, 190111-00001 2021NL006630
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2021NE002115 | 31/12/2021 | 0,00 | -527,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046581 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 231_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002115, 190111-00001 2021NL006630
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2021NE002115 | 31/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -527,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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