Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000235

Favorecido

Jorge Henrique Souza da Costa
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00050774107391

Emissão:

24/03/2021

Plano Interno:

011710

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

49242/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - CBMMA

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000235 24/03/2021 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado.
2021NE000235 24/03/2021 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado.
2021NL000556 24/03/2021 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB011484 25/03/2021 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,