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NOTA DE EMPENHO 2021NE000063

Favorecido

DANIEL MARTINS LICA
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00046078770349

Emissão:

19/02/2021

Plano Interno:

011715

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

27231/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Programas Sociais do Corpo de Bombeiros

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Despesa com Diária de Militar dentro do Estado.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000063 19/02/2021 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Diária de Militar dentro do Estado.
2021NE000063 19/02/2021 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Diária de Militar dentro do Estado.
2021NL000115 19/02/2021 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB003821 23/02/2021 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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