CPF/CNPJ:
00045953848315
Emissão:
10/08/2021
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
149805/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com Diarias de Militar dentro do Estado referente a viagem para os municipios de Cururupu, Guimarães, Mirinzal, Porto Rico, Central, Cedral, Serrano, Bacuri e Apicun Açu para entregar os Cartões do Programa Minha Casa Melhor do Governo do Maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001129 | 10/08/2021 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com Diarias de Militar dentro do Estado referente a viagem para os municipios de Cururupu, Guimarães, Mirinzal, Porto Rico, Central, Cedral, Serrano, Bacuri e Apicun Açu para entregar os Cartões do Programa Minha Casa Melhor do Governo do Maranhão.
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2021NE001129 | 10/08/2021 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com Diarias de Militar dentro do Estado referente a viagem para os municipios de Cururupu, Guimarães, Mirinzal, Porto Rico, Centr
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2021NL004059 | 10/08/2021 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046600 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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