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NOTA DE EMPENHO 2021NE000284

Favorecido

ERNESTO LUIS DE F DE SOUSA
R$ 5.000,00
 

CPF/CNPJ:

00043762263353

Emissão:

31/03/2021

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

55145/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Codo-ma, Caxias-MA, Coroata-MA e Cantanhede-ma a serviço da de defesa civil/cbmma.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000284 31/03/2021 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Codo-ma, Caxias-MA, Coroata-MA e Cantanhede-ma a serviço da de defesa civil/cbmma.
2021NE000284 31/03/2021 5.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Codo-ma, Caxias-MA, Coroata-MA e Cantanhede-ma a serviço da de de
2021NL000659 31/03/2021 0,00 5.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB012907 01/04/2021 0,00 0,00 5.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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