CPF/CNPJ:
00043762263353
Emissão:
31/03/2021
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
55145/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Codo-ma, Caxias-MA, Coroata-MA e Cantanhede-ma a serviço da de defesa civil/cbmma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000284 | 31/03/2021 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Codo-ma, Caxias-MA, Coroata-MA e Cantanhede-ma a serviço da de defesa civil/cbmma.
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2021NE000284 | 31/03/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para Codo-ma, Caxias-MA, Coroata-MA e Cantanhede-ma a serviço da de de
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2021NL000659 | 31/03/2021 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012907 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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