Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000254

Favorecido

ERNESTO LUIS DE F DE SOUSA
R$ 3.000,00
 

CPF/CNPJ:

00043762263353

Emissão:

25/03/2021

Plano Interno:

011710

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

50107/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - CBMMA

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para trizidela do vale-ma e pedreiras-ma a serviço da de defesa civil/cbmma.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000254 25/03/2021 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para trizidela do vale-ma e pedreiras-ma a serviço da de defesa civil/cbmma.
2021NE000254 25/03/2021 3.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária de Militar dentro do Estado. Referente a viagem para trizidela do vale-ma e pedreiras-ma a serviço da de defesa civil/
2021NL000597 25/03/2021 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB011626 26/03/2021 0,00 0,00 3.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,