CPF/CNPJ:
00002647193363
Emissão:
04/11/2021
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
213555/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Despesa com Pagamento de Diária com Militares Fora do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001648 | 04/11/2021 | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militares Fora do Estado.
|
2021NE001648 | 04/11/2021 | 1.524,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militares Fora do Estado.
|
2021NL005433 | 04/11/2021 | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069864 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.524,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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