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NOTA DE EMPENHO 2021NE000890

Favorecido

WALKERLINA DA SILVA PEREIRA DE BRITO
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00002377908314

Emissão:

14/07/2021

Plano Interno:

011710

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

130303/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - CBMMA

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Pagamento de despesas com diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para Guimarães para vistoriar as instalações da Unidade de Ensino Básico Nossa Senhora da Assunção onde será implantada a Unida XX do Colegio Militar 2 de Julho/CMCB/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000890 14/07/2021 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesas com diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para Guimarães para vistoriar as instalações da Unidade de Ensino Básico Nossa Senhora da Assunção onde será implantada a Unida XX do Colegio Militar 2 de Julho/CMCB/CBMMA.
2021NE000890 14/07/2021 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesas com diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para Guimarães para vistoriar as instalações da Unidade de
2021NL003351 14/07/2021 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB039189 14/07/2021 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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