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NOTA DE EMPENHO 2021NE000137

Favorecido

CLARO S/A
R$ 825,58
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

01/02/2021

Plano Interno:

011878

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Comunicação em Geral

Processo:

286099/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

empenho para custear despesas com prestação de serviço de internet ,referente ao contrato 04/16 aditivo 04/2020, de 01 a 19 /jan/21.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000137 01/02/2021 825,58 825,58 825,58
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para custear despesas com prestação de serviço de internet ,referente ao contrato 04/16 aditivo 04/2020, de 01 a 19 /jan/21.
2021NE000137 01/02/2021 1.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho estimativo , pois o valor liquidado foi de 825,58 ( NL 776 ), conforme Processo de pagamento n° 31069/2021 .
2021NE001180 13/08/2021 -674,42 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para custear despesas com prestação de serviço de internet ,referente ao contrato 04/16 aditivo 04/2020, de 01 a 19 /jan/21.
2021NL000776 03/03/2021 0,00 825,58 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB009430 16/03/2021 0,00 0,00 825,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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