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NOTA DE EMPENHO 2021NE000213

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 99.454,19
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

01/02/2021

Plano Interno:

011879

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Passagens Aéreas

Processo:

131996/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000213 01/02/2021 99.454,19 99.454,19 65.170,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS.
2021NE000213 01/02/2021 100.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho, encerramento de exercício financeiro.
2021NE002469 30/12/2021 -545,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE
2021NL000768 19/02/2021 0,00 3.680,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PRA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNEC
2021NL001206 18/03/2021 0,00 11.085,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE
2021NL002448 10/06/2021 0,00 3.069,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS D
2021NL003158 16/07/2021 0,00 5.507,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE
2021NL004508 22/09/2021 0,00 7.687,16 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 203501/2021, referente ao fornecimento de passagens aéreas.
2021NL005024 14/10/2021 0,00 11.307,87 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE
2021NL006239 26/11/2021 0,00 19.381,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE
2021NL006567 03/12/2021 0,00 3.451,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE
2021NL007064 15/12/2021 0,00 34.283,39 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB009509 16/03/2021 0,00 0,00 3.680,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB010670 23/03/2021 0,00 0,00 11.085,12
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB031596 16/06/2021 0,00 0,00 3.069,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB040346 20/07/2021 0,00 0,00 5.507,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB058891 24/09/2021 0,00 0,00 7.687,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB067586 25/10/2021 0,00 0,00 11.307,87
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB085317 17/12/2021 0,00 0,00 3.451,14
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB086263 21/12/2021 0,00 0,00 19.381,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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