CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
011879
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
131996/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000213 | 01/02/2021 | 99.454,19 | 99.454,19 | 65.170,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS.
|
2021NE000213 | 01/02/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho, encerramento de exercício financeiro.
|
2021NE002469 | 30/12/2021 | -545,81 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE
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2021NL000768 | 19/02/2021 | 0,00 | 3.680,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PRA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNEC
|
2021NL001206 | 18/03/2021 | 0,00 | 11.085,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE
|
2021NL002448 | 10/06/2021 | 0,00 | 3.069,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS D
|
2021NL003158 | 16/07/2021 | 0,00 | 5.507,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE
|
2021NL004508 | 22/09/2021 | 0,00 | 7.687,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 203501/2021, referente ao fornecimento de passagens aéreas.
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2021NL005024 | 14/10/2021 | 0,00 | 11.307,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE
|
2021NL006239 | 26/11/2021 | 0,00 | 19.381,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE
|
2021NL006567 | 03/12/2021 | 0,00 | 3.451,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTOS DE
|
2021NL007064 | 15/12/2021 | 0,00 | 34.283,39 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009509 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.680,69 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010670 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.085,12 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031596 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.069,53 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040346 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.507,68 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058891 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.687,16 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067586 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.307,87 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085317 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.451,14 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086263 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.381,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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