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NOTA DE EMPENHO 2021NE000054

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

29/01/2021

Plano Interno:

011879

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Passagens Aéreas

Processo:

131996/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E ORNECIMENTO DE ¿PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADOS ÀS VIAGENS DE POLICIAIS E SEUS DEPEDENTES, REFERENTES A CURSOS,DESLOCAMENTO DE TROPAS,OP. MILITARES UNTA MÉDICA E CASOS DE ENFERMIDADES DE MILITARES DA PMMA.EXERCÍCIO 2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000054 29/01/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E ORNECIMENTO DE ¿PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADOS ÀS VIAGENS DE POLICIAIS E SEUS DEPEDENTES, REFERENTES A CURSOS,DESLOCAMENTO DE TROPAS,OP. MILITARES UNTA MÉDICA E CASOS DE ENFERMIDADES DE MILITARES DA PMMA.EXERCÍCIO 2021.
2021NE000054 29/01/2021 150.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARA ACERTO DE VALOR
2021NE000212 01/02/2021 -150.000,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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