CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/10/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
190169/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com serviço de gerenciamento e taxa de administração do forncimento de combustíveis e derivados e fornecimento de peças e serviços (manutenção) para as viaturas da PMMA, mês de outubro/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001571 | 01/10/2021 | 1.085.380,90 | 1.085.380,90 | 1.085.380,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com serviço de gerenciamento e taxa de administração do forncimento de combustíveis e derivados e fornecimento de peças e serviços (manutenção) para as viaturas da PMMA, mês de outubro/2021.
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2021NE001571 | 01/10/2021 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 1571.
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2021NE001845 | 28/10/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO.NOTA FISCAL A MENOR
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2021NE001897 | 11/11/2021 | -14.619,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 190169/2021, referente a despesas com serviço de gerenciamento e taxa de administração do forncimento de combustiveis e deriva
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2021NL005616 | 03/11/2021 | 0,00 | 777.075,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 190169/2021, referente a despesas com serviço de gerenciamento do forncimento de peças e serviços ( manutenção). Base Metropo
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2021NL005617 | 03/11/2021 | 0,00 | 308.305,61 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075120 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.085.380,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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