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NOTA DE EMPENHO 2021NE001341

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 40.564,84
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

01/09/2021

Plano Interno:

017279

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

167258/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS NO VALOR DE R$60.000,00 E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) NO VALOR DE R$ 40.000,00 PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS SETEMBRO/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001341 01/09/2021 40.564,84 40.564,84 40.564,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS NO VALOR DE R$60.000,00 E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) NO VALOR DE R$ 40.000,00 PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS SETEMBRO/2021.
2021NE001341 01/09/2021 100.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO
2021NE001609 13/10/2021 -59.435,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLIT
2021NL004816 08/10/2021 0,00 33.197,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO) PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS SETEMBRO/2021.
2021NL004817 08/10/2021 0,00 7.367,64 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB065979 20/10/2021 0,00 0,00 40.564,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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