Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000801

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 45.813,43
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

02/06/2021

Plano Interno:

017279

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

96410/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento pra custear despesas com gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustível e fornecimento de peças e serviços(manutenção) para base administrativa da região metropolitana, do mês de junho de 2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000801 02/06/2021 45.813,43 45.813,43 45.813,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustível e fornecimento de peças e serviços(manutenção) para base administrativa da região metropolitana, do mês de junho de 2021.
2021NE000801 02/06/2021 50.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVO NE 801.__Pagamento pra custear despesas com gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustível e fornecimento de peças e serviços(manutenção) para base administrativa da região metropolitana, do mês de junho de 2021.
2021NE001018 07/07/2021 -4.186,57 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com fornecimento de peças e serviços(manutenção) para base administrativa da região metropolitana, do mês de junho de 2
2021NL003083 01/07/2021 0,00 14.638,90 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com gerenciamento de combustível para base administrativa da região metropolitana, do mês de junho de 2021. NF 39462046
2021NL003082 07/07/2021 0,00 31.174,53 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB039528 15/07/2021 0,00 0,00 45.813,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,