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NOTA DE EMPENHO 2021NE000730

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 941.380,75
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

13/05/2021

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

70959/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ,PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS MAIO/21.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000730 13/05/2021 941.380,75 941.380,75 941.380,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ,PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS MAIO/21.
2021NE000730 13/05/2021 850.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DA BASE OPERACIONAL DO MÊS DE MAIO/21
2021NE000789 28/05/2021 100.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do saldo , nota fiscal a menor.
2021NE000845 08/06/2021 -8.619,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ,PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOL
2021NL002371 08/06/2021 0,00 621.987,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ,PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOL
2021NL002372 08/06/2021 0,00 319.393,38 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB031592 16/06/2021 0,00 0,00 941.380,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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