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NOTA DE EMPENHO 2021NE000709

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 27.004,29
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

11/05/2021

Plano Interno:

017279

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

70977/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PEÇAS E SERVIÇOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS MAIO/21.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000709 11/05/2021 27.004,29 27.004,29 27.004,29
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PEÇAS E SERVIÇOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS MAIO/21.
2021NE000709 11/05/2021 64.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 709, motivo saldo de empenho.
2021NE000917 28/06/2021 -36.995,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PEÇAS E SERVIÇOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROP
2021NL002450 10/06/2021 0,00 25.351,93 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PEÇAS E SERVIÇOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROP
2021NL002451 10/06/2021 0,00 1.652,36 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB031596 16/06/2021 0,00 0,00 27.004,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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