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NOTA DE EMPENHO 2021NE000532

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 32.345,43
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

12/04/2021

Plano Interno:

017279

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

55778/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PEÇAS E SERVIÇOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS ABRIL/21.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000532 12/04/2021 32.345,43 32.345,43 32.345,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PEÇAS E SERVIÇOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS ABRIL/21.
2021NE000532 12/04/2021 50.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO 532 REFERENTE DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PEÇAS E SERVIÇOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA., MÊS ABRIL/21.
2021NE000751 17/05/2021 -17.654,57 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PEÇAS E SERVIÇOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROP
2021NL001931 10/05/2021 0,00 26.546,07 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PEÇAS E SERVIÇOS PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROP
2021NL001933 10/05/2021 0,00 5.799,36 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB023311 14/05/2021 0,00 0,00 32.345,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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