CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/02/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
24089/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustiveis, peças e serviços para a BASE OPERACIONAL da PMMA, mes fevereiro/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000208 | 23/02/2021 | 795.785,54 | 795.785,54 | 795.785,54 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustiveis, peças e serviços para a BASE OPERACIONAL da PMMA, mes fevereiro/2021
|
2021NE000208 | 23/02/2021 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 208, VALOR LIQUIDADO A MENOR(COMBUSTÍVEIS.
|
2021NE000313 | 09/03/2021 | -54.214,46 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustiveis, peças e serviços para a BASE OPERACIONAL da PMMA, mes fevereiro/2021
|
2021NL000951 | 09/03/2021 | 0,00 | 506.331,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustiveis, peças e serviços para a BASE OPERACIONAL da PMMA, mes fevereiro/2021
|
2021NL000952 | 09/03/2021 | 0,00 | 289.454,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009509 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 795.785,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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