CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
03/11/2021
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
211148/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIAO DA GRANDE ILHA - MÊS NOVEMBRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001839 | 03/11/2021 | 247.547,30 | 247.547,30 | 247.547,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIAO DA GRANDE ILHA - MÊS NOVEMBRO/2021
|
2021NE001839 | 03/11/2021 | 290.000,40 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento da saldo da nota de empenho, motivo nota menor.
|
2021NE002273 | 13/12/2021 | -42.453,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REGIAO DA GRANDE ILHA - MÊS NOVEMBRO/2021
|
2021NL006638 | 09/12/2021 | 0,00 | 247.547,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085317 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 247.547,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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