CPF/CNPJ:
00099928086320
Emissão:
18/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE FERRER, PROC 015523/2021 NO PERIODO DE 21/05 A 23/05/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001204 | 18/08/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE FERRER, PROC 015523/2021 NO PERIODO DE 21/05 A 23/05/2021
|
2021NE001204 | 18/08/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE FERRER, PROC 015523/2021 NO PERIODO DE 21/05 A 23/05/2021
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2021NL003720 | 18/08/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049269 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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