CPF/CNPJ:
00094801800300
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
23816/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de de São Luís/MA com o destino Alcântara / MA, no período de 10 a 11/01/2021 a fim de realizarem policiamento preventivo e ostensivo devido a visita do Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica da referida cidade.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000241 | 24/02/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de de São Luís/MA com o destino Alcântara / MA, no período de 10 a 11/01/2021 a fim de realizarem policiamento preventivo e ostensivo devido a visita do Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica da referida cidade.
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2021NE000241 | 24/02/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de de São Luís/MA com o destino Alcântara / MA, no período de 10 a 11/01/2021 a fim d
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2021NL000689 | 24/02/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006673 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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