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NOTA DE EMPENHO 2021NE000087

Favorecido

Jose Joaquim de Sousa Neto
R$ 1.440,00
 

CPF/CNPJ:

00092666710378

Emissão:

02/02/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

272/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Barreirinhas -MA no período de 13/01 a 21/01/2021,con objetivo de reforçar o policiamento no município

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000087 02/02/2021 1.440,00 1.440,00 1.440,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Barreirinhas -MA no período de 13/01 a 21/01/2021,con objetivo de reforçar o policiamento no município
2021NE000087 02/02/2021 1.440,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Barreirinhas -MA no período de 13/01 a 21/01/2021,con objetivo d
2021NL000055 02/02/2021 0,00 1.440,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB001033 11/02/2021 0,00 0,00 1.440,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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