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NOTA DE EMPENHO 2021NE001983

Favorecido

PAULO CLEDSON B RAMOS
R$ 4.000,00
 

CPF/CNPJ:

00062886100382

Emissão:

12/11/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

200865/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BEQUIMAO/MA, DURANTE O PERIODO DE 05/10/2021 A 24/10/2021, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIAS DO CONSELHO DE DISCIPLINA N 008/2021-DP/3-CD. BG 179 DE 23/09/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001983 12/11/2021 4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BEQUIMAO/MA, DURANTE O PERIODO DE 05/10/2021 A 24/10/2021, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DILIGENCIAS DO CONSELHO DE DISCIPLINA N 008/2021-DP/3-CD. BG 179 DE 23/09/2021
2021NE001983 12/11/2021 4.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BEQUIMAO/MA, DURANTE O PERIODO DE 05/10/2021 A 24/10/202
2021NL005669 12/11/2021 0,00 4.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BEQUIMAO/MA, DURANTE O PERIODO DE 05/10/2021 A 24/10/202
2021NL006115 12/11/2021 0,00 4.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR.
2021NL005704 12/11/2021 0,00 -4.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB080287 02/12/2021 0,00 0,00 4.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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