CPF/CNPJ:
00061621030300
Emissão:
14/12/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
245810/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ARAGUAÍNA E ARAGUATINS - TO NO PERIODO 11/ 11 A 20/11/21 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA DIRETORIA DE INTELIGENCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002312 | 14/12/2021 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ARAGUAÍNA E ARAGUATINS - TO NO PERIODO 11/ 11 A 20/11/21 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA DIRETORIA DE INTELIGENCIA
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2021NE002312 | 14/12/2021 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ARAGUAÍNA E ARAGUATINS - TO NO PERIODO 11/ 11 A 20/11/21 A FIM DE TRATAR D
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2021NL006745 | 15/12/2021 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084777 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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