Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000172
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para o Município de Central/MA __ no período de 02/02 a 08/02/2021 com objetivo de participarem da operação de policiamento ostensivo e preventivo no refente municipio. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
Totais: | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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