CPF/CNPJ:
00040942651391
Emissão:
15/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0161627/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS ENTRE SAO LUIS-MA E CENTRO NOVO-MA, PARA O REFORÇO DE POLICIAMENTO NA REGIAO, DURANTE O PERIODO DE 27/07/2021 A 03/08/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001632 | 15/10/2021 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS ENTRE SAO LUIS-MA E CENTRO NOVO-MA, PARA O REFORÇO DE POLICIAMENTO NA REGIAO, DURANTE O PERIODO DE 27/07/2021 A 03/08/2021.
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2021NE001632 | 15/10/2021 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS ENTRE SAO LUIS-MA E CENTRO NOVO-MA, PARA O REFORÇO DE POLICIAMENTO NA REGIAO, DURANTE O PERIODO DE 27/07/20
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2021NL004909 | 15/10/2021 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065145 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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