CPF/CNPJ:
00040801578353
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
15869/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Barreirinhas Má no período de 08/02 a 17/02/2021 com objetivo de fiscalização na MA 315 no intuito realizar policiamento educativo e preventivo, de veiculos
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000160 | 12/02/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Barreirinhas Má no período de 08/02 a 17/02/2021 com objetivo de fiscalização na MA 315 no intuito realizar policiamento educativo e preventivo, de veiculos
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2021NE000160 | 12/02/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Barreirinhas Má no período de 08/02 a 17/02/2021 com objetivo d
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2021NL000399 | 12/02/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002718 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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