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NOTA DE EMPENHO 2021NE000392

Favorecido

ARNALDO SANTOS REIS FILHO
R$ 2.700,00
 

CPF/CNPJ:

00035193263372

Emissão:

22/03/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

29947/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Lago da Pedra /ma no período de 19/02 a 05/03/2021, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000392 22/03/2021 2.700,00 2.700,00 2.700,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Lago da Pedra /ma no período de 19/02 a 05/03/2021, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo
2021NE000392 22/03/2021 2.700,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Lago da Pedra /ma no período de 19/02 a 05/03/2021, a
2021NL001231 22/03/2021 0,00 2.700,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB010961 24/03/2021 0,00 0,00 2.700,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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