CPF/CNPJ:
00034401059387
Emissão:
08/03/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
32323/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz para São Luís/MA no período de 27/01/a 29/01/2021 com finalidade de participar do 1º Seminário de proteção para operadores de Cães de Auxilio ao trabalho Policial
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000299 | 08/03/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz para São Luís/MA no período de 27/01/a 29/01/2021 com finalidade de participar do 1º Seminário de proteção para operadores de Cães de Auxilio ao trabalho Policial
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2021NE000299 | 08/03/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz para São Luís/MA no período de 27/01/a 29/01/2021 com f
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2021NL000931 | 08/03/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009243 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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