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NOTA DE EMPENHO 2021NE001496

Favorecido

EVANDRO DE SA SOUSA
R$ 2.700,00
 

CPF/CNPJ:

00028204131372

Emissão:

28/09/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

134990/21

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A TIMON-MA, ASSUNTO DE INTERESSE DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DE CARÁTER SIGILOSO, PERÍODO 23/07 A 06/08/21.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001496 28/09/2021 2.700,00 2.700,00 2.700,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A TIMON-MA, ASSUNTO DE INTERESSE DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DE CARÁTER SIGILOSO, PERÍODO 23/07 A 06/08/21.
2021NE001496 28/09/2021 2.700,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A TIMON-MA, ASSUNTO DE INTERESSE DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DE CARÁTER SIGILOSO, PERÍODO 23/07 A 06/08/21.
2021NL004557 28/09/2021 0,00 2.700,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059894 29/09/2021 0,00 0,00 2.700,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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