CPF/CNPJ:
00028038142349
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
205278/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidades de Agua Doce, Araioses, Barreirinhas, Humberto de Campos, Paulino Neves, Primeira Cruz, Santo Amaro e Tutóia no período de 20/10 a 29/10/2021a fim de realizar inspeção técnica- operacional
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002095 | 16/11/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidades de Agua Doce, Araioses, Barreirinhas, Humberto de Campos, Paulino Neves, Primeira Cruz, Santo Amaro e Tutóia no período de 20/10 a 29/10/2021a fim de realizar inspeção técnica- operacional
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2021NE002095 | 16/11/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidades de Agua Doce, Araioses, Barreirinhas, Humberto de Campos, Paulino Neves, Primeira Cr
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2021NL006182 | 01/12/2021 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080294 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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